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浅谈高校内部审计

文档名称:浅谈高校内部审计
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文档名称:浅谈高校内部审计
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上传者:wanglonglq
添加时间:2019/05/06
内容摘要:
156 财 经管理
提出了 更 分的高 析 要 求 ,应 注 对重 环弱薄
节 进行分析 ,如 用专 料材 分的 析 、 增入收
点长 分的 析 及 建设项目效益的分 析 ,找
出存问的在 题, 掘挖 出增济经 点长 为, 院医
的整体经济效益 做 出准 确而有的效 量衡 。随
浅谈高校内部审计
着 场市疗医 竞争 的 日趋激烈, 些型大 设的
□ 李 东艳
备 、楼房的 扩相建 继走进各院医大 在, 注 重
内蒙古师范大学财务处,内蒙古 呼和浩特 010022
社会益效 的 同时,许多 院医 的 疗医 与入收 所
投入的资金不相 匹配 , 医院 的财务 风险相
继增加。 此时,专题分 析 的重要 地位脱颖
摘 要: 高校内部的审计是整体内部审计部门工作重要的组成部分,也是高校内健
而出。 如 对某些专题 做 好事前论证 , 同时
全内部管理体系以及监督制约体制中重要的环节,是规范高校预算、财务方面以及经济
对事后 的设 备利 用率等进行分项 考核, 得
状况良好的必要保证。本篇文章结合国内现下高校内部审计工作的实际情况,从高校自
出准 确的 市场 定位,有 利于医院 在 激烈的
身的审计部门作为出发点,结合部门职能以及审计人员相应素质等问题,阐述高校内部
竞争中获取更大的经济效益。
审计的工作所具重要内涵,使之发挥出应有的功能。
5.结语
高校关键词: 内部审计 效率 素质
财务 活动涉 及的范围 广泛 ,是个 错
综 复杂有机整体的 结合,是 医院 切活动
的基础。 它通过核算、分 析 并比较 些相
关资 料 ,构建财务分 析 的理 论框架 , 得出
目前医院 的基本运 营情况,及 早的发现问
正确理解内部审计工作1. 展开相应工作,这样的模式确山定的独
题,及时解决问题,能 够 从 宏观上调控医
近几年来随着高 校科研方面的投入 立性,对于建立出良好工作运行的机制从
向 的发展方院 。 可见,财务分医院析在
以及教育方面的快速提高,资金的来源渠 而充分发挥出内部审计作用是个重要
的经济 改革和经济管理中的作用 十分重
道不断的增加相应的管理模式也逐渐多 的保障。首先要在高校内部的各个部门之
要,已 引起越来越多的经济管理者的高度
样化,高校内部相应的审计工作越来越多 间建立出相互理解的观念,内部审计的进
重 视。财务分 析是财务管理的种行之有
也越加的重要。高校内部的审计工作内容 行单位,以及被审的单位和部门要在实际
效的 手段,不 仅在 医院 的经济管理中 广泛
逐渐从财务的收支发杂很难到经济责任 的工作中相互理解,并且以此作为基础展
应用, 目 前 已在 全国的各个行业 普遍采
的审计、专项资金的审计、管理审计、预决 开工作。内部审计的部门及与被审的单位
用。 医院 作为 公益性地特殊 运营机构,经
算的审计、基建工程的审计以及绩效审计 应该进行密 切 的 配 合,审计 人员 与相关的
济 结构的运 营体制关系到其的 生存与发
等多方面综合化的管理审计体系,审计工 当事人 之间应该及时的 额 进行沟 通并且
展, 财务分 析则 是其管理中的 核心内容,
作的业务内容以及范围正在被不断的深 讨论 在审计过程中发现的问题,以 期 分析
通过财务 人员 行之有效的分 析 ,经济管理
化以及拓展。内部审计已经逐渐变成高校 探讨 相关问题的成 因 以及其解决的策 略 ;
者做 出事 关医院生 存与发展的决策, 使其
内部管理机制中不可缺少的角色,在对于 其次 是要加强审计部门与其 他下昂 管职
在 严峻的 医疗 机构竞争中处于不 败的 地
促进廉政的建设、提高综合效益以及加强 能部门之间工作的 协调 ,内部审计是 种
位,而这 切 的实现都以财务分 析 为核心
内部管理等方面充分发挥这监督服务的 比较特殊 进行监督服务的职能部门,在高
依据。 由此可 见,财务分 析 在 医院 的经济
职能。高校内部存在的审计工作方面是 校之中内部审计部门 只 有在对于其 他 部
管理中 起举足轻 着 重的作用。要 想在激烈
在审计监督中发现的有关问题,并提出和 门有着 真诚 服务的基础上 才 能够完善 这
的 医疗市场竞争 中处于不 败之地, 医院 必
解决,为其相关部门单位负责;另方面 审计工作, 建立出良好 伙伴 的关系, 才
须不断提高财务整体分 析 管理水平,建立
是通过决策层以及管理层的领导工作实 能够 在各个方面 得到 大力 的支 持 以及 广
个比较健全 且标准 化的财务分 析 系 统,
现为其服务的目的,对内部审计时服务职 泛 的 配 合; 最后 要在工作中 取得 各方面的
真 实透彻地反应目 前医院 的整体运 营情
能以及监督职能相互扶助二成的工作。究 作为基 支持 。点单位以及主管领导的 党委
况, 盈利水平, 融资 状态及 偿债能力 ,科学
其根本,高校内部的审计工作不管是从服 上级 业务部门对于审计工作的展开应该
合理 地安排支出,, 降低成本, 使各因素 发
务角度或者监督方面都是为了提高高校 给与多方面的支持。 积极认真完成审计工
挥最大 的 潜能, 平 衡 整体的 医院 运营效
的内部管理水平以及经济效益的服务情 作的安排任务, 努力 的 取得 上级 业务部门
果,以适激潮涌 应 进的医疗市场。 ◆
况,从而达到提高高校整体价值水平的目 以及领导的支 持 以及 认 可,这也是 做 好内
的。 部审计工作直接的动力。
参考文献:
提高审计工作的效率以及在质量2. 2.2 拓展审计领域完善内审职能 ,
1 刘 春阳 .医院经济管理中财务分析的重要
2.1 建立良好运行的工作机制 从审计部门的 文件下 发 知 道审计工
性探讨 J. 经济师 .2012,072 : 179-180.
顺畅工作渠道的建立施展开内部审 作的实施这过程中,内部的审计不管在
2 列丹,张海英 .浅谈医院财务分析与管理决
计相关工作的必要基础,但是由于现在内 审计方法或者专业 知识 的 选取 上都应该
策 J. 西藏科技 .200410 : 9-12.
部审计作为学校个组织机构而存在,其 做 好相应的 准备 ,保 证最后形 成有效的审
3 张道明 .浅谈现阶段医院财务分析的问题
主要的工作也是围绕着学校中心以及领 计。报告在展开审计工作之前对于被审单
及对策 J ,学术财经界 201020 : 113.
导安排展开的,在遵守法律法规的基础上 位的相关 特点 应该 做 好准备 ,了解 企 业的
管理观察 2012 年 9 月下旬刊ManagementtObserver
156 财 经管理 157
提主要业务和单位情况,最后和 出了 更 分的高 析 要 求 ,应 注 被审单位进对重 环弱薄
节行有效的沟通。由于高校内部的审计力量 进行分析 ,如 用专 料材 分的 析 、 增入收
点长比较有限, 在审计组织的具体方式上,应 分的 析 及 建设项目效益的分 析 ,找
出该改变常规以查账为主的模式及时发现存问的在 题, 掘挖 出增济经 点长 为, 院医
浅谈中央补助地方公共卫生专项
的整体经济效益 问题, 将简单的汇总写成审计的报告模 做 出准 确而有的效 量衡 。随
浅谈高校内部审计
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